总 论
1.1 项目概况及目标
1.1.1 项目名称
太阳能光伏电池板生产线建设项目
1.1.2 项目性质
新建
1.1.3 项目承办单位
公司名称:陕西**电子科技有限公司
公司简介:
陕西**电子科技有限公司
陕西**电子科技有限公司成立于2004年,公司以强大的半导体芯片设计技术和高效的市场拓展能力为核心,专注于各种电子产品、设备的设计和销售。公司现有员工 80余 人,其中专业技术职称(工程师、经济师)46人,高级工程师6人。目前为国家高新技术企业、陕西省高新技术企业、宝鸡市高新技术企业、中国环保产业协会会员单位。公司通过 ISO9001 质量体系和陕西省环保产品信用认证(陕西省专业行业第二家),内外部培训、人力资源管理、新技术新产品开发、项目设计、设备生产、全方位高标准质检、以客户利益为中心追求长远合作发展共赢的销售和售后服务等过程严谨完善。
电子产业的发展一日千里,我们将紧跟世界先进显示技术的发展,做到求实创新、精益求精!欢迎广大新老客户垂询惠顾。
1.1.4 报告编制单位
1.1.5 项目拟建地点
宝鸡市**电子产业示范区
1.1.6 项目建设规模及内容
(1)建设规模
本项目规划面积220亩,规划总建筑面积200000平方米,项目建设完成后,达到年产值12亿元的生产规模。
(2)建设内容
本生产基地总建筑面积200000平方米,其中厂房建筑面积为****平方米,仓库建筑面积****平方米,综合办公楼面积****平方米,食堂建筑面积****平方米,职工宿舍建筑面积****平方米,门卫、配电房建筑面积****平方米。
配套建设厂区变配电、给排水、消防、道路、厂区绿化、环保设施等辅助工程。
1.1.7投资估算
本项目总投资为6亿元。
其中:工程费用为33536.72万元,占总投资的55.89%;
工程建设其他费用12139.47元,占总投资的20.23%;
预备费用为2283.81万元,占总投资的3.8%;
建设期贷款利息2040.00万元,占总投资的3.4%;
流动资金为10000万元,占总投资的16.67%。
1.1.8资金筹措
项目总投资6亿元,其中3亿元由企业自筹解决,申请银行贷款3亿元。
1.1.9 项目功能定位
(1)高起点、高水准地建造现代化生产车间,充分考虑环保和节能降耗因素,通过引进和开发先进的自动化生产设备,使生产车间现代化水准跻身国际先进行列。
(2)集成各方面优势资源,引进世界上先进经营理念和管理系统,全面推进企业业务流程重组和企业内外资源整合,在采购体系、生产体系、技术开发体系、营销体系、人力资源开发体系、质量保证体系等方面实施精益化管理,逐步形成具有核心竞争力的价值链。
(3)本项目产品是在消化吸收国内外先进技术的基础上研制成功的,产品的技术含量高,附加值高,是应用高新技术改造传统产品所做的成功典范,项目的实施对推动我省铁路器材行业技术创新的进程,提高我省铁路器材行业整体技术水平,加快发展陕西省支柱产业之一的装备制造业有着积极的现实意义。
1.2 研究工作的依据与范围
1.2.1 研究工作的指导思想
(1)坚持科学发展观,采用科学规划,合理布局,一次设计,分期实施的建设原则,滚动发展,达到稳中求进的目的。
(2)根据煤炭装备行业及铁路建设行业未来产品加工向高水平、环保节能、高安全性方向发展的趋势,合理制定生产纲领和技术方案。使陕西**电子科技有限公司不仅在生产规模上逐步提高,而且在产品档次上升级换代。
(3)坚持市场导向原则,根据我国及陕西省煤炭装备行业及铁路建设行业的现有格局和未来发展方向,扬长避短,前瞻性地进行设备选型和工艺布局,使企业的建设与未来的市场需求相吻合,同步发展,实现多赢。
(4) 贯彻技术进步原则,产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。 同时合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。
(5) 严格遵守"三同时"设计原则,对项目可能产生的污染源进行综合治理,使其达到国家规定的排放标准。
1.2.2 研究工作的依据
(1)《中华人民共和国第十二个五年发展规划纲要》。
(2)中华人民共和国发展与改革委员会《产业政策调整指导目录》(2005年本)。
(3)《陕西省十二o五制造业发展规划》。
(4)陕西宝鸡**电子科技有限公司提供的有关原始资料。
(5)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(6)项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料。
1.2.3 研究工作的范围
(1)项目提出背景和建设必要性
(2) 市场需求预测
(3) 建设条件
(4) 工程技术方案
(5) 消防和节约能源
(6) 环境保护措施
(7) 劳动保护、安全防护和工业卫生
(8) 企业组织和劳动定员
(9) 项目实施进度安排
(10) 投资估算和资金筹措
(11) 财务评价
1.3 编制原则
1.4 主要技术经济指标
主要技术经济指标详见下表1-1。
序号 | 科目 | 单位 | 指标 | 备注 |
1 | 项目总投资 | 万元 | ||
1.1 | 建设投资 | 万元 | ||
1.2 | 建设期利息 | 万元 | ||
1.3 | 流动资金 | 万元 | ||
2 | 年销售收入 | 万元 | 达产年 | |
3 | 年均总成本 | 万元 | ||
3.1 | 年均固定成本 | 万元 | ||
3.2 | 年均可变成本 | 万元 | ||
4 | 年均经营成本 | 万元 | ||
5 | 年均利税总额 | 万元 | ||
5.1 | 年均增值税金及附加 | 万元 | ||
5.2 | 所得税 | 万元 | ||
5.3 | 年均利润总额 | 万元 | ||
6 | 财务内部收益率 | % | 税后 | |
7 | 财务净现值 | 万元 | 税后 | |
8 | 税后投资回收期 | 年 | ||
9 | 财务内部收益率 | % | 税前 | |
10 | 财务净现值 | 万元 | 税前 | |
11 | 税后投资回收期 | 年 | ||
12 | 总投资收益率 | % | ||
13 | 投资利税率 | % | ||
14 | 盈亏平衡点 | % |
1.5 可行性研究结论与建议
1.5.1 财务评价结论
本项目产品发展前景好,未来市场潜力大。经过综合分析得出结论:该项目具有明确的目标和市场,不确定性很小,项目实施过程中,只要对风险因素予以足够的重视,并采取相应的对策和措施,就能规避和化解风险,降低甚至消除风险损失,本项目综合风险不大。
1.5.2 可行性研究结论
本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较,认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的,生产技术工艺成熟的、可靠的,并且具有较先进水平,完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求;产品有着良好的市场前景。本项目属于当前国家重点鼓励发展的产业,符合国家当前的投资方向和产业政策。
通过对项目财务分析表明,通过对项目财务分析表明,年均实现销售收入****万元,年均实现利润总额****万元,年均上缴企业所得税****万元,年均实现净利润额****万元,上缴销售税金及附加****万元,实现利税****万元,项目财务盈利能力较强,经济效益显著。
因此,我们认为本项目的建设是必要的,技术和财务上是可行的。
15.3建议
综上所述,本项目的建设具有较强的可操作性。但是由于项目规模较大,时间较紧,开发过程中各方面工作协调难度较大。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划,注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策,以保证项目按期完成。
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